Gastos viaje a Madrid, Ministerio de Defensa del Coordinador Alcaldía, Técnico Comunicación y escolta el día 6 de Julio


Nº de Factura:000443-17

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: ALCALDÍA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:282,60 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 03/07/2017

Estado: Pagada