GASTOS POR DESINFECCIÓN, DESINSECTIZACIÓN


Nº de Factura:23-2.117

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: 20247 - NO USAR

Proveedor: DAYMAX-SL

C.I.F.: B50351352

Factura electrónica:No

Importe:108,90 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 04/05/2023

Estado: Pagada