GASTOS ANULACION BILLETS TREN VICTOR SERRANOFACTURA EMITIDA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN LA DISPOSICION ADICIONAL4ª R.D.1496/2003


Nº de Factura:001D003967

Ejercicio:2024

Servicio Gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA

C.I.F.: A50042118

Factura electrónica:No

Importe:39,62 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 11/04/2024

Estado: Pagada