SUMINISTRO 180 BOLSAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA PROGRAMACIÓN DE HOLA PRIMAVERA 2024


Nº de Factura:00034

Ejercicio:2024

Servicio Gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO

Proveedor: IND-ARAGONESA-SERIGRAFIA-SL

C.I.F.: B50740125

Factura electrónica:No

Importe:499,73 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 18/04/2024

Estado: En tramitación