DISE/O E IMPRESION DE ROLLER


Nº de Factura:23-545

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F.: ***447**

Factura electrónica:No

Importe:274,27 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 29/06/2023

Estado: Pagada