UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Datos del ejercicio 2024:

Facturas Reconocidas: 14 Total reconocido 79.972,48€ Total pagado: 31.914,36€

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024

Proveedor Total Con I.V.A (€) Nº de Facturas
Clece-sa 70.684,99 3,00
Travel-box-sa 2.599,89 1,00
Saltoki suministros zaragoza s.l. 2.479,56 2,00
Laboratorios verkos s.a. 2.464,77 1,00
Hidra gs 2025 602,31 1,00
Novelec ebro 403,24 1,00
Diotronic-sa 268,38 1,00
Ferreteria-roymar-sl 229,91 2,00
Amafri 197,47 1,00
Celquisa-sll 41,96 1,00
Criterios aplicados: