MATERIAL HIGIENE


Nº de Factura:24 -238

Ejercicio:2024

Servicio Gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: HIDRA GS 2025

C.I.F.: B72725773

Factura electrónica:No

Importe:602,31 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 02/04/2024

Estado: En tramitación